Gerencia Global De Auditoria Interna

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Empresa:

Asgis


Detalles de la oferta

Propósito del PuestoContribuir en la evaluación del cumplimiento normativo de control Interno a través de la ejecución objetiva e independiente de auditorías con enfoque de procesos operativos y financieros tales como: Inventarios, compras, producción, mantenimiento, calidad, contabilidad, finanzas, legal, ventas, cobranza, pagos, recursos humanos y tesorería), así como en Auditorias especiales y de investigación. Asimismo, Ejecutar el seguimiento a la implementación de planes de acción de auditorías pasadas. Las Gerencias deben de basar sus procesos de Auditorías Internas principalmente en el marco de las políticas y leyes vigentes, utilizando los estándares de la práctica profesional de Auditoría Interna y el enfoque aplicable de Administración de Riesgos utilizando metodologías "agiles" así como tecnología digital y análisis de datos. El objetivo principal es generar valor al Comité de Auditoría, así como a las Operaciones, Administración y Dirección General identificando riesgos y recomendando mejoras a todos los procesos dentro de la organización.Competencias OrganizacionalesTomando AcciónInspirando y motivandoInnovando para CrecerPensando EstratégicamentePasión por Crear ValorAdoptando el CambioColaborando para ganarAsombrando al ClienteCompetencias Técnicas/FuncionalesEntendimiento y mapeo de los procesos para la identificación de riesgos en todas las operaciones de toda la organización.Presentar y clarificar a las operaciones las áreas de oportunidad y riesgos basadas en el cumplimiento de Normas, Leyes, Políticas y Procedimientos.Agregar valor y proponer mejoras a las operaciones, apoyándoles en alcanzar sus objetivos proporcionando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la efectividad de los procesos de gestión de riesgos.Responsabilidades del Puesto Apoyo en la definición del programa anual de auditoría y de la cobertura de controles por unidad de negocio de todas las operaciones junto con la Dirección de Auditoría Interna. Ejecución, realización, supervisión y presentación de los resultados de las auditorías internas, así como de investigaciones especiales, esto en base a políticas, controles, procedimientos, análisis de riesgo y solicitudes especiales por parte del Comité de Auditoría, Dirección General, Administración y Operaciones. Seguimiento, revisión y validación del cumplimiento a la remediación/resolución de los planes de acción comprometidos por los Negocios derivado del resultado de las auditorías internas y especiales. Apoyo y creación en análisis de riesgos para realización del programa anual de auditoría y la cobertura por unidad de negocio. Apoyo a la Dirección de Auditoria Interna en la definición, creación y mantenimiento de guías de auditoria utilizadas para evaluar las operaciones. Actividades Principales del Puesto Realización de planeación de Auditoria por Negocios (GIS, Draxton, Vitromex, CINSA) y por Procesos (Compras, Ventas, Inventarios, Contabilidad, Finanzas, Operaciones RH, Tesorería, Legal, etc..) Realización, apoyo y seguimiento en la planeación y ejecución de las auditorías internas (financieras, administrativas, operativas, así como investigaciones especiales) Documentar propiamente la evidencia de la revisión y elaboración de Informes de Auditoria Identificación de riesgos en Negocios y habilidad de generar acuerdos con las operaciones sobre los resultados de auditoria en base a riesgos. Mapear procesos de la compañía e identificar los riesgos más esenciales y críticos, así como Identificar el universo de información de estos procesos, automatizar la extracción de esta información, definir los criterios que permitan identificar las operaciones/transacciones de riesgo para presentarlas en tableros analíticos automatizados. Relaciones internas/externas y FrecuenciaDesde el nivel básico de la organización hasta Dirección General y Comité de Auditoría.EducaciónLicenciatura en Industrial y de Sistemas o AfínExperienciaRequisitos Obligatorios- De 4 a 10 años de experiencia en auditorias de procesos ó experiencia similar en áreas relacionadas a implementación de procesos operativos y financieros, así como en análisis de riesgos. - Licenciatura o Ingeniería terminada.- Maestría terminada.- Ingles avanzado (hablado y escrito), (se dará prioridad si presentan grado de TOEFL, TOEIC o similar.)- Experiencia Internacional (no es obligatorio que haya sido en auditoria, sin embargo, se dará prioridad en la selección de candidatos).- Disponibilidad para viajar de 2 a 3 meses al año en promedio, con viajes de una duración promedio de 2 semanas.- Manejo y dominio avanzado de herramientas de Office (Excel, Word y PowerPoint)- Conocimiento de herramientas de ERP como Oracle y Expertis Requisitos Deseables- Conocimientos en Data Analytics (Deseable)- Certificaciones como CIA, CFE, CISA, CPA (Deseable)


Fuente: Talent_Ppc

Requisitos

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